职位描述
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岗位职责:
1、每月编制材料领用、产品入库以及与生产相关的凭证工作;
2、每月仓库及车间盘点完成后完成账面与盘点数量的核对工作,存在差异的上报差异情况并进行处理;
3、每月统计各车间材料的耗用,并将工资、制造费用按照成本会计的要求汇总、分配后提交给成本会计;
4、跟具体采购提供的采购发票及入库单完成审核工作,并生成凭证;采购暂估(逐笔核对入库单并根据入库单日期暂估已入库未到发票的情况),在次月冲减暂估将发票与入库单进行对应;每月根据暂估清单核实是否存在长期暂估的情况,了解原因并汇报相关长期暂估事项;
5、根据采购提交的付款资料审核是否已达到付款账期,根据付款单生凭证(含附件整理),对采购过程缺少的发票进行催要;
6、完成与仓库和生产部门的财务统计对接工作;
7、每季度清理挂账的预付账款,并与相关部门沟通发票情况;
8、对账:定期完成与供应商/采购的对账工作
岗位要求:本科学历,财务管理相关专业;相关经验1年。