职位描述
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%职位描述:
一、负责制定并完善公司内部审计制度及流程,监督和跟踪各部门日常执行结果,并不断完善公司的内控内审体系;
二、深入了解公司业务活动,有效识别各类风险,制定年度审计监察工作计划,经批准后组织实施;
三、统筹、执行和开展内部审计模块相关工作,包括但不限于:
1、 对公司和部门内部制度及流程的执行情况进行审计并提出改进建议。
2、 对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。
3、 负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。
4、 对关键岗位人员离任进行离任审计。
5、 对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查,对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议。
6、 配合公司外部审计部门进行的内部合规审计
四、统筹、执行和开展内部监察模块相关工作,包括但不限于:
1、 根据接受的举报投诉线索进行调查并出具调查报告。
2、 根据内部审计模块的工作发现的违反公司规章制度的行为,根据公司责任追究办法提出责任追究方案。
3、 针对公司违法违纪行为进行调查并配合司法机关进行案件处理。
五、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,推动各部门改进措施的有效达成
六、对团队人员进行工作指导,加强团队管理和建设
七、完成公司领导交办的其他审计监察工作。
%职位要求:
1、统招本科及以上学历,财务、审计相关专业;
2、五年以上内部审计、内控相关工作经验(其中三年以上团队管理经验,团队成员5人以上),具备上市公司或集团公司背景尤佳,有制造业背景、工程项目类审计经验优先考虑;
3、掌握企业审计方面内容,包括财税法规、企业制度等;熟悉企业内部审计管理流程、会计准则和审计准则;熟悉国家相关法律法规、政策制度等内容;
4、具备注册会计师证书或审计师等相关证书者优先;
5、具有良好的战略理解能力、沟通协调能力、计划执行能力和分析解决问题能力;
6、具有项目管理能力及团队管理能力,能承压,能接受出差;
7、认同企业价值观,有良好的职业道德和正直的工作态度。